1. Financiële samenvatting

In 2025 stelden we de begroting 2026-2029 vast. Zoals altijd wordt de begroting in het begin van het begrotingsjaar bijgesteld op basis van autonome ontwikkelingen en nieuwe inzichten. Een aantal van deze wijzigingen heeft ook voor 2027 en verder consequenties. In onderstaande tabel is het eindresultaat van de wijzigingen te zien.

Voor de volledigheid merken we op dat we de financiële tabellen afronden op hele euro's, hierdoor ontstaan afrondingsverschillen in de totaaltellingen.

In de onderstaande tabel is een positief bedrag een voordeel en een negatief bedrag een nadeel.
2026 2027 2028 2029 2030
Mutatie totale lasten Dienst Dommelvallei -800.063 -235.721 -325.670 -377.730 -363.494
Mutatie totale baten Dienst Dommelvallei 0 0 0 0 0
Totaal verschil baten en lasten -800.063 -235.721 -325.670 -377.730 -363.494
Reeds bestaande dekking bij gemeenten 0 0 0 0 0
Restant -800.063 -235.721 -325.670 -377.730 -363.494
Geldrop-Mierlo -339.881 -151.576 -201.188 -224.467 -217.955
Nuenen -265.389 -54.740 -78.269 -94.776 -90.341
Son en Breugel -194.793 -29.405 -46.213 -58.487 -55.198
Totaal -800.063 -235.721 -325.670 -377.730 -363.494

In de zienswijzen van de gemeenten bij de voorgaande begroting(en) wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de slechte financiële situatie van gemeenten. Aan de vraag om ook te bezuinigen of dekking te vinden binnen de eigen begroting, ambities te temporiseren en geen nieuw beleid te ramen hebben wij als volgt invulling gegeven:

  • We ramen alleen de autonome kosten en kosten van doorlopende projecten;
  • We indexeren alleen als de indexatie niet binnen het bestaande budget opgevangen kan worden;
  • We stemmen de eventuele financiële gevolgen van de veranderingen voortkomend uit het Bedrijfsplan 2.0, het Informatieplan 2025-2028, cyberveiligheid en andere gevolgen van wetswijzigingen eerst af met de gemeenten.

De plussen en minnen over de jaren heen worden daarnaast veroorzaakt door de aanpassing van de indexering naar de nieuwe meerjarige indexcijfers.